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中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部 2022 年部门预算
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中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部
2022 年部门预算

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目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022 年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2022 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释

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中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部
2022 年部门预算——单位概况
一、主要职能
贯彻落实党中央、自治区党委关于宣传思想文化工作的
方针政策和决策部署,拟订宣传工作重要政策和事业发展规
划。指导协调理论研究、学习、宣传工作,统筹指导社会主
义核心价值观建设,统筹协调精神文化产品创作和生产,指
导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发
展,统筹开展对外宣传工作,完成自治区党委交办的其他任
务等。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,中国共产党宁夏回族自治区委员会
宣传部部门预算包括:中国共产党宁夏回族自治区委员会宣
传部本级预算、所属事业单位预算。纳入中国共产党宁夏回
族自治区委员会宣传部 2022 年部门预算编制的二级预算单
位 2 个:中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部本级、宁
夏回族自治区新闻培训中心。

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中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部 2022 年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
预算数
项目(按功能分类)
预算数
一、本年收入
一、本年支出
小计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
(一)一般公共预算财政拨款收入
5436.5 (一)一般公共服务支出
5533.79
5533.79
(二)政府性基金预算财政拨款收入
(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化旅游体育与传媒支出
1591.76
1445.7
146.06
(八)社会保障和就业支出
461.76
461.76
(九)卫生健康支出
124.13
124.13

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(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探工业信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)自然资源海洋气象等支出
(十八)住房保障支出
173.81
173.81
(十九)粮油物资储备支出
(二十)灾害防治及应急管理支出
(二十一)其他支出
……
本年收入小计
5436.5
本年支出小计
7885.26
7739.19
146.06
二、上年结转
2448.75
二、年末结转
(一)一般公共预算财政拨款
2302.69 (一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款
146.06 (二)政府性基金预算财政拨款
收入总计
7885.26
支出总计
7885.26
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

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二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目
2021 年执行
数(决算数)
2022 年预算数
2022 年预算数与 2021 年
执行数(决算数)
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
822
中共宁夏回族自治区
委员会宣传部
10222.32
7739.19
2532.5
5206.69
-2483.13
-24.29%
822001
中共宁夏回族自治区
委员会宣传部本级
9973.44
7539.62
2332.92
5206.69
-2433.82
-24.4%
201
一般公共服务支出
6615.8
5379.08
1788.79
3590.29
-1236.72
-18.69%
20133
宣传事务
6615.8
5379.08
1788.79
3590.29
-1236.72
-18.69%
2013301
行政运行
1918.74
1788.79
1788.79
-129.95
-6.77%
2013302
一般行政管理事务
4510.37
3590.29
3590.29
-920.08
-20.4%
2013399
其他宣传事务
186.69
-186.69
-100%

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- 7 -
206
科学技术支出
96.61
-96.61
-100%
20699
其他科学技术支出
96.61
-96.61
-100%
2069999
其他科学技术支出
96.61
-96.61
-100%
207
文化旅游体育与传媒
支出
2440.81
1276.06
-1164.75
-47.72%
20701
文化和旅游
1019.8
670
670
-349.8
-34.3%
2070108
文化活动
659.8
-659.8
-100%
2070109
群众文化
360
626
626
266
73.89%
2070199
其他文化和旅游支出
44
44
44
100%
20706
新闻出版电影
424.72
167.54
167.54
-257.18
-60.55%
2070605
出版发行
19.73
-19.73
-100%
2070606
版权管理
39.6
71
71
31.4
79.29%
2070699
其他新闻出版电影
支出
365.39
96.54
96.54
-268.85
-73.58%
20708
广播电视
613.64
169.64
169.64
-444
-72.36%

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- 8 -
2070808
广播电视事务
613.64
169.64
169.64
-444
-72.36%
20799
其他文化旅游体育与
传媒支出
382.65
438.52
438.52
55.87
14.6%
2079902
宣传文化发展专项
支出
330.75
138.52
138.52
-192.23
-58.12%
2079903
文化产业发展专项
支出
51.9
300
300
248.1
478.03%
208
社会保障和就业支出
563.58
438.4
267.7
170.7
-125.18
-22.21%
20801
人力资源和社会保障
管理事务
106
170.7
170.7
64.7
61.04%
2080116
引进人才费用
106
170.7
170.7
64.7
61.04%
20805
行政事业单位养老
支出
457.58
267.7
267.7
-189.88
-41.5%
2080501
行政单位离退休
152.12
67.35
67.35
-84.77
-55.73%
2080505
机关事业单位基本
养老保险缴费支出
119.9
133.57
133.57
13.67
11.4%
2080506
机关事业单位职业
年金缴费支出
185.56
66.78
66.78
-118.78
-64.01%
210
卫生健康支出
106.24
117.82
117.82
11.58
10.9%
21011
行政事业单位医疗
106.24
117.82
117.82
11.58
10.9%

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2101101
行政单位医疗
65.95
73.46
73.46
7.51
11.39%
2101103
公务员医疗补助
40.29
44.36
44.36
4.07
10.1%
221
住房保障支出
150.39
158.61
158.61
8.22
5.47%
22102
住房改革支出
150.39
158.61
158.61
8.22
5.47%
2210201
住房公积金
106.13
105.15
105.15
-0.98
-0.92%
2210203
购房补贴
44.26
53.46
53.46
9.2
20.79%
822002
自治区新闻培训
中心
248.88
199.58
199.58
-49.3
-19.81%
201
一般公共服务支出
176.24
154.71
154.71
-21.53
-12.22%
20133
宣传事务
176.24
154.71
154.71
-21.53
-12.22%
2013350
事业运行
176.24
154.71
154.71
-21.53
-12.22%
208
社会保障和就业支出
48.26
23.36
23.36
-24.9
-51.6%
20805
行政事业单位养老支
48.26
23.36
23.36
-24.9
-51.6%
2080502
事业单位离退休
4.69
6.16
6.16
1.47
31.34%

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- 10 -
2080505
机关事业单位基本
养老保险缴费支出
14.2
11.47
11.47
-2.73
-19.23%
2080506
机关事业单位职业
年金缴费支出
29.37
5.73
5.73
-23.64
-80.49%
210
卫生健康支出
7.73
6.31
6.31
-1.42
-18.37%
21011
行政事业单位医疗
7.73
6.31
6.31
-1.42
-18.37%
2101102
事业单位医疗
7.73
6.31
6.31
-1.42
-18.37%
221
住房保障支出
16.65
15.2
15.2
-1.45
-8.71%
22102
住房改革支出
16.65
15.2
15.2
-1.45
-8.71%
2210201
住房公积金
11.37
10.58
10.58
-0.79
-6.95%
2210203
购房补贴
5.28
4.62
4.62
-0.66
-12.5%

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- 11 -
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
2532.5
2166.76
365.74
301
一、工资福利支出
2093.25
2093.25
30101
基本工资
533.27
533.27
30102
津贴补贴
528.11
528.11
30103
奖金
469.37
469.37
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
38.2
38.2
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
145.04
145.04
30109
职业年金缴费
72.51
72.51
30110
职工基本医疗保险缴费
79.77
79.77
30111
公务员医疗补助缴费
44.36
44.36
30112
其他社会保障缴费
2.29
2.29
30113
住房公积金
115.73
115.73
30114
医疗费
9.6
9.6
30199
其他工资福利支出
55
55
302
二、商品和服务支出
354.62
354.62

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- 12 -
30201
办公费
30.5
30.5
30202
印刷费
1
1
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
8.5
8.5
30208
取暖费
1.09
1.09
30209
物业管理费
8.64
8.64
30211
差旅费
17
17
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
10
10
30214
租赁费
3
3
30215
会议费
14.47
14.47
30216
培训费
25.64
25.64
30217
公务接待费
5
5
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
6
6
30227
委托业务费
70
70
30228
工会经费
10.4
10.4
30229
福利费

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- 13 -
30231
公务用车运行维护费
10.8
10.8
30239
其他交通费用
108.54
108.54
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
24.04
24.04
303
三、对个人和家庭的补助
73.51
73.51
30301
离休费
30302
退休费
52.62
52.62
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费补助
20.89
20.89
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30311
代缴社会保险费
30399
其他对个人和家庭的补助支出
310
四、资本性支出
11.12
11.12
31002
办公设备购置
7.12
7.12
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
4
4
31099
其他资本性支出

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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
2021 年预算数
2021 年执行数(决算数)
2022 年预算数
合计
因公
出国
(境)
公务用车购置及运行
公务
接待
合计
因公
出国
(境)
公务用车购置及运行
公务
接待
合计
因公
出国
(境)
公务用车购置及运行
公务
接待
小计
公务
用车
购置
公务
用车
运行
维护
小计
公务
用车
购置
公务
用车
运行
维护
小计
公务
用车
购置
公务
用车
运行
维护
50.8
20
25.8
25.8
5 30.23
28.25 17.44 10.81
1.98
45.8
20
20.8
20.8
5

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五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位:万元
功能分类科目
2021 年执行数
(决算数)
2022 年预算数
2022 年预算数与 2021 年执行数
(决算数)
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
207
文化旅游体育与
传媒支出
1004.71
146.06
146.06
-858.65
-85.46%
20707
国家电影事业发
展专项资金安排
的支出
1004.71
146.06
146.06
-858.65
-85.46%
2070701
资助国产影片放
956.21
146.06
146.06
-810.15
-84.73%
2070799
其他国家电影
事业发展专项资
金支出
48.5
-48.5
-100%

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- 16 -
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款预算收入
5436.5 一、行政支出
8204.68
(1)一般公共预算财政拨款收入
5436.5
其中:财政拨款支出
7685.68
自治区本级安排
4986.5
一般公共预算财政拨款支出
7539.62
上级转移支付
450
政府性基金预算财政拨款支出
146.06
(2) 政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
519
自治区本级安排
本级横向转拨财政款
40
上级转移支付
非本级财政拨款
479
二、事业预算收入
二、事业支出
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)
其中:财政拨款支出
199.58
教育收费
一般公共预算财政拨款支出
199.58
三、上级补助预算收入
政府性基金预算财政拨款支出
199.58
四、附属单位上缴预算收入
非同级财政拨款支出
五、经营预算收入
本级横向转拨财政款
六、债务预算收入
非本级财政拨款
七、非同级财政拨款预算收入
109 三、经营支出
(1)本级横向转拨财政款
四、上缴上级支出
(2)非本级财政拨款
109 五、对附属单位补助支出

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- 17 -
八、投资预算收益
六、投资支出
九、其他预算收入
七、债务还本支出
八、其他支出
本年收入合计
5545.5
本年支出合计
8404.26
十、上年结转
2858.75 九、年末结转结余
(1)财政拨款结转
2448.75
(1)财政拨款结转
其中:一般公共预算财政拨款收入
2302.69
其中:一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
146.06
政府性基金预算财政拨款收入
(2)非财政拨款结转
410
(2)财政拨款结余
其中:本级横向财政拨款
40
其中:一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
370
政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余
(3)非财政拨款结转
(1)财政拨款结余
其中:本级横向财政拨款
其中:一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
(4)非财政拨款结余
(2)非财政拨款结余
其中:本级横向财政拨款
其中:本级横向财政拨款
非本级财政拨款
非本级财政拨款
(5)专用结余
(3)专用结余
(6)经营结余
(4)经营结余
收入总计
8404.26
支出总计
8404.26

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- 18 -
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位:万元
本年收入
合计
财政拨款预算收入
事业预算收入
上级
补助
预算
收入
附属
单位
上缴
预算
收入
经营
预算
收入
债务
预算
收入
非同级财政拨款预算收
投资
预算
收益
其他
预算
收入
小计
一般
公共
预算
财政
拨款
收入
政府
性基
金预
算财
政拨
款收
小计
其中:
小计
非本
级财
政拨
本级
横向
财政
拨款
非同
级财
政拨
款(科
研及
辅助
活动)
纳入
财政
专户
管理
的非
税收
5545.5
5436.5
109
109

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- 19 -
八、部门支出预算表
部门支出预算表
单位:万元
本年支出合计
行政支出
事业支出
经营支出
上缴上级支出
对附属单位补
助支出
投资支出
债务还本支出
其他支出
8404.26
8204.68
199.58

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中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部
2022 年部门预算——部门预算情况说明
一、关于中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部 2022
年财政拨款收支预算情况的总体说明
中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部 2022 年财政拨
款收入预算 7885.26 万元,其中:本年收入 5436.5 万元,
包括一般公共预算拨款 5436.5 万元,政府性基金预算拨款 0
万元;上年结转结余 2448.75 万元。财政拨款支出预算
7885.26 万元,包括:一般公共服务支出 5533.79 万元、文
化旅游体育与传媒支出 1591.76 万元、社会保障和就业支出
461.76 万元、卫生健康支出 124.13 万元、住房保障支出
173.81 万元。
二、关于中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部 2022
年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部 2022 年一般公
共预算财政拨款基本支出 2532.5 万元,其中:本年收入安
排支出 2532.5 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021
年执行数(决算数)减少 349.34 万元,下降 12.12%。
人员经费 2166.76 万元,主要包括:基本工资 533.27 万
元、津贴补贴 528.11 万元、奖金 469.37 万元、绩效工资 38.2
万元、机关事业单位基本养老保险缴费 145.04 万元、职业
年金缴费 72.51 万元、职工基本医疗保险缴费 79.77 万元、

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公务员医疗补助缴费 44.36 万元、其他社会保障缴费 2.29
万元、住房公积金 115.73 万元、医疗费 9.6 万元、其他工
资福利支出 55 万元、退休费 52.62 万元、医疗费补助 20.89
万元。
公用经费 365.74 万元,主要包括:办公费 30.5 万元、
印刷费 1 万元、邮电费 8.5 万元、取暖费 1.09 万元、物业
管理费 8.64 万元、差旅费 17 万元、维修(护)费 10 万元、
租赁费 3 万元、会议费 14.47 万元、培训费 25.64 万元、公
务接待费 5 万元、劳务费 6 万元、委托业务费 70 万元、工
会经费 10.4 万元、公务用车运行维护费 10.8 万元、其他交
通费 108.54 万元、其他商品和服务支出 24.04 万元、办公
设备购置费等 11.12 万元。
(二)项目支出情况说明
中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部 2022 年一般公
共预算财政拨款项目支出 5206.69 万元,其中:本年收入安
排支出 2904 万元,上年结转结余资金安排支出 2302.69 万
元。包括:
1.一般公共服务支出(201 类)宣传事务(33 款)2022
年预算 3590.29 万元,比 2021 年执行数(决算数)减少
1106.77 万元,减少 23.56%。其中:一般公共服务(201 类)
宣传事务(33 款)一般行政管理事务(02 项)2022 年预算
3590.29 万元,比 2021 年执行数(决算数)减少 920.08 万
元,减少 20.4%。用于自治区和县级融媒体平台建设项目经
费 1248.17 万元、纪检监察组执纪监督项目经费 11.45 万元、

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宁夏新型智库建设项目经费149.68万元、宣传业务经费2181
万元。
2.文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01
款)群众文化(09 项)2022 年预算 626 万元,比 2021 年执
行数(决算数)增加 266 万元,增加 73.89%。用于农村及广
场牧区电影放映补贴 86 万元、农家书屋补充出版物项目经
费 540 万元。
3.文化旅游体育与传媒支出(207 类)文化和旅游(01
款)其他文化和旅游支出(99 项)2022 年预算 44 万元,比
2021 年执行数(决算数)增加 44 万元,增加 100%。用于新
时代文明实践中心项目经费 44 万元。
4.文化旅游体育与传媒支出(207 类)新闻出版电影(06
款)2022 年预算 167.54 万元,比 2021 年执行数(决算数)
减少 257.18 万元,减少 60.55%。其中:文化旅游体育与传
媒支出(207 类)新闻出版电影(06 款)版权管理(06 项)
2022 年预算 71 万元,比 2021 年执行数(决算数)增加 31.4
万元,增长 79.29%,用于版权管理项目经费 71 万元;文化
旅游体育与传媒支出(207 类)新闻出版电影(06 款)其他
新闻出版电影支出(99 项)2022 年预算 96.54 万元,比 2021
年执行数(决算数)减少 268.84 万元,减少 73.58%。用于
出版物影视剧审读及项目评审经费 34.54 万元、全民阅读数
字平台运营及活动项目经费 10 万元。
5.广播电视(207 类)广播电视(08 款)广播电视事务
(08 项)2022 年预算 169.64 万元,比 2021 年执行数(决

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算数)减少 444 万元,减少 72.36%。用于数字农家书屋项目
169.64 万元。
6.文化旅游体育与传媒支出(207 类)其他文化旅游体
育与传媒支出(99 款)宣传文化发展专项支出(02 项)2022
年预算 138.52 万元,比 2021 年执行数(决算数)减少 192.23
万元,减少 58.12%。用于文艺作品奖励扶持项目经费 138.52
万元。
7.文化旅游体育与传媒支出(207 类)其他文化旅游体
育与传媒支出(99 款)文化产业发展专项支出(03 项)2022
年预算 300 万元,比 2021 年执行数(决算数)增加 248.1
万元,增加 478.03%。用于自治区文旅产业发展项目经费 300
万元。
8.社会保障和就业支出(208 类)人力资源和社会保障
管理事务(01 款)引进人才费用(16 项)2022 年预算 170.7
万元,比 2021 年执行数(决算数)增加 64.7 万元,增加
61.04%。用于人才项目经费 170.7 万元。
三、关于中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部 2022
年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部 2022 年“三
公”经费财政拨款预算数为 45.8 万元,其中:因公出国(境)
费 20 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 20.8
万元,公务接待费 5 万元。
2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 5 万
元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原

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因是我单位严格控制相关支出;公务用车购置费 0 万元,主
要原因 2022 年我单位无车辆更新购置计划;公务用车运行
费减少 5 万元,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规
定精神,厉行节约,进一步加强车辆管理;公务接待费增加
0 万元,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,
牢固树立过紧日子思想,严格控制公务接待批次、人次、费
用。
四、关于中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部 2022
年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部 2022 年政府
性基金预算财政拨款基本支出 0 万元,其中:本年收入安排
支出 0 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执
行数(决算数)增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。
人员经费 0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目
分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、
伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休
费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公
积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 0 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目
分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、
电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)
费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、
专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公

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务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办
公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部 2022 年政府
性基金预算财政拨款项目支出 146.06 万元,其中:本年收
入安排支出 0 万元,上年结转结余资金安排支出 146.06 万
元。包括:文化旅游体育与传媒支出(207 类)国家电影事
业发展专项资金安排的支出(07 款)资助国产影片放映(01
项)2022 年预算 146.06 万元,比 2021 年执行数(决算数)
减少 810.15 万元,下降 84.73%。主要用于资助国产影片放
映。
五、关于中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部 2022
年收支预算情况的总体说明
中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部 2022 年收入
总预算 8404.26 万元,其中:本年收入 5545.5 万元,上年
结转结余 2858.75 万元;支出总预算 8404.26 万元,其中:
本年支出 8404.26 万元,年末结转结余 0 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入 5436.5 万元,占
98.03%;事业预算收入 0 万元,占 0%;上级补助预算收入 0
万元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0%;经营
预算收入 0 万元,占 0%;债务预算收入 0 万元,占 0%;非
同级财政拨款预算收入 109 万元,占 1.97%;投资预算收益
0 万元,占 0%;其他预算收入 0 万元,占 0 %。

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本年支出包括:行政支出 8204.68 万元,占 97.63%;
事业支出 199.58 万元,占 2.37%;经营支出 0 万元,占 0%;
上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,
占 0%;投资支出 0 万元,占 0%;债务还本支出 0 万元,占
0%;其他支出 0 万元,占 0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022 年,中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部本
级及所属 1 个事业单位宁夏回族自治区新闻培训中心的机关
运行经费财政拨款预算 365.74 万元,比 2021 年预算增加
43.35 万元,增长 13.45%。主要原因是人员较上年增加。
宁夏回族自治区新闻培训中心为所属事业单位名称。
(二)政府采购情况
2022 年,中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部政府
采购预算 969.62 万元,其中:政府采购货物预算 473.62 万
元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 496 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日,中国共产党宁夏回族自治区
委员会宣传部占用使用国有资产总体情况为:房屋 1955.79
平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 6
辆,价值 150.56 万元;办公家具价值 159.86 万元;其他资
产价值 498.06 万元。国有资产分布情况为:
自治区党委宣传部本级部门使用房屋面积 1686.7 平方
米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 5 辆,

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价值 126.43 万元;办公家具价值 153.64 万元;其他资产价
值 478.57 万元。
所属事业单位宁夏回族自治区新闻培训中心使用房屋
面积 269.09 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0
万元;车辆 1 辆,价值 24.13 万元;办公家具价值 6.22 万
元;其他资产价值 19.49 万元。
(四)预算绩效情况
2022 年自治区财政厅批复我部 19 个项目,均按照要求
编制了项目支出预算绩效目标。自治区党委宣传部按要求做
好项目支出预算绩效目标公开工作,开展项目绩效目标跟踪
监控,加强项目预算绩效管理工作,根据自治区财政厅重点
项目绩效评价工作要求对重点项目开展第三方绩效评价。
(五)其他需说明的事项
1.中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部本级办公
用房由机关事务管理局统一管理,自治区新闻培训中心使用
宁夏黄河出版传媒集团办公用房办公,故房屋资产账面无价
值。
2.按照自治区财政厅部门预算公开工作要求,我单位汇
总公开所属事业单位宁夏回族自治区新闻培训中心 2022 年
部门预算。
3.自治区党委宣传部本级年末车辆账面数 5 辆,实有 4
辆,账面数比实有数多 1 辆。原因是有 1 辆车账面价值 26.05
万元,已到报废年限,经自治区财政厅同意于 2021 年更新

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购置,原车辆已上缴自治区财政厅,因车辆处置尚未完成,
故未下账。
中国共产党宁夏回族自治区委员会宣传部
2022 年部门预算——名词解释
1.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得
的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算
财政拨款。
3.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事
业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
4.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事
业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
6.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政
拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安
排的除人员经费以外的基本支出。
8.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行费、公务接待费。