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主 持 词
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中国共产主义青年团吉林省委员会(本级)
2021 年部门预算
二〇二一年二月二十六日

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—1—
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 预算表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分 情况说明
第四部分 名词解释

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第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青
年团章程》和中央、省委要求,领导全省共青团工作和少先队
工作。在省青联中发挥核心作用,指导省学联工作,对全省性
青年社团组织进行指导和管理。
(二)贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策,根据
党的中心任务和省委、团中央不同时期的工作部署,研究确定
全省共青团工作的重点和主要措施,组织开展全省共青团工作,
保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。
(三)参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方
针、政策,协助政府管理青少年事务,积极参与社会主义协商
民主建设。教育和引导全省团员青年践行社会主义核心价值观,
不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。
(四)培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色
社会主义事业合格建设者和接班人,组织和带领青年在全省经
济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用。
(五)调查全省青少年思想动态和青年工作状况,研究全
省青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,及时向省委
和团中央反映青年思想动态,提出意见和建议,开展各种活动,

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加强正确引导。
(六)加强网上共青团建设,健全智慧共青团平台,综合
运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。加
强对青少年的网上宣传教育,开展网络文明志愿行动,组织青
少年积极开展网上舆论斗争,弘扬网上主旋律。
(七)坚持党建带团建,提高团的建设科学化水平,巩固
团建工作基础,扩大团的组织覆盖,重点向非公有制经济组织、
社会组织等新兴领域和社区(村)等基础领域延伸团的组织和
工作覆盖。对团校、青少年活动阵地、青少年综合服务平台(吉
青家园)等事务进行规划和管理。
(八)参与全省有关青少年事务的法规制定和实施,受省
委、省政府委托,处理和协调与全省青少年利益相关的事务,
依法维护青少年的合法权益,切实服务青少年。会同有关部门
做好未成年人保护工作,有效预防青少年违法犯罪。
(九)协助政府教育部门做好全省大、中、小学学生的教
育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
(十)培育吉林省青少年事务社会工作专业人才队伍,制
定全省青年志愿服务工作规划、意见,指导青年志愿服务工作。
(十一)负责全省青年统战、青少年外事和省内外青少年
团体的交流工作;团结青年统战对象,维护和促进祖国统一和
民族团结;发展同各国青年组织及一些国际性、区域性青年组
织的交往;开展青年友好交流和经济联络工作;负责青年工作

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方面的对外宣传。
(十二)加强全省专职、挂职、兼职团干部队伍建设,推
动选好配强各级团的领导班子。落实从严治团,强化团员和团
干部教育管理,提高综合素质,改进工作作风,严格团干部考
核监督。
(十三)承担省委、省政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,中国共产主义青年团吉林省委员会(本级)
内设 10 个机构和机关党委,分别为办公室、组织部、宣传部、
青年发展部、基层组织建设部、学校部、少年部、统战部、维
护青少年权益部、 社会联络部。

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第二部分 预算表格
收支总表
单位:万元
项 目
预算数
项 目
预算数
一、财政拨款收入
1652.40 一、一般公共服务
1521.58
一般公共预算拨款收入
1652.40 二、外交支出
政府性基金预算拨款收入
三、国防支出
国有资本经营预算拨款收入
四、公共安全支出
二、财政专户管理资金收入
五、教育支出
三、单位资金收入
六、科学技术支出
事业收入
七、文化旅游体育与传媒支出
事业单位经营收入
八、社会保障和就业支出
42.49
上级补助收入
九、社会保险基金支出
附属单位上缴收入
十、卫生健康支出
31.97
其他收入
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
56.36
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、其他支出
本年收入合计
1652.40
本年支出合计
1652.40
财政拨款结转
结转下年支出
其他收入结转结余
用事业基金弥补收支差额
收入总计
1652.40
支出总计
1652.40

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收入总表
单位:万元
部门(单
位)名称
总计
本年收入
上年结转结余
小计
一般公
共预算
中国共
产主义青
年团吉林
省委员会
(本级)
1652.40
1652.40
1652.40
合计
1652.40
1652.40
1652.40

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支出总表
单位:万元
功能分类
科目名称
总计
基本
支出
项目
支出
事业单位
经营支出
上缴
上级
支出
对附属
单位补
助支出
一般公共服务支出
1521.58
409.13
1112.45
群众团体事务
1521.58
409.13
1112.45
行政运行
409.13
409.13
一般行政管理事务
1112.45
1112.45
社会保障和就业支出
42.49
42.49
行政事业单位养老支
42.49
42.49
行政单位离退休
0.55
0.55
机关事业单位基本
养老保险缴费支出
41.94
41.94
卫生健康支出
31.97
31.97
行政事业单位医疗
31.97
31.97
行政单位医疗
31.97
31.97
住房保障支出
56.36
56.36
住房改革支出
56.36
56.36
住房公积金
56.36
56.36
合计
1652.40
539.95
1112.45

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财政拨款收支预算表
单位:万元
项 目
预算数
项 目
合计
一般公共
预算
政府性
基金预
一、本年收入
1652.40 一、一般公共服务
1521.58
1521.58
一般公共预算拨款
1652.40 二、外交支出
政府性基金预算拨款
三、国防支出
国有资本经营预算拨款
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支
八、社会保障和就业支出
42.49
42.49
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
31.97
31.97
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等
支出
二十、住房保障支出
56.36
56.36
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算
支出
二十三、灾害防治及应急管
理支出
二十四、其他支出
本年收入合计
1652.40
本年支出合计
1652.40
1652.40
财政拨款结转
结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
收入总计
1652.40
支出总计
1652.40
1652.40

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一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类
科目名称
总计
基本支出
项目
支出
合计
人员经费
公用经费
一、一般公共服务支出
1521.58
409.13
286.25
122.88
1112.45
群众团体事务
1521.58
409.13
286.25
122.88
1112.45
行政运行
409.13
409.13
286.25
122.88
一般行政管理事务
1112.45
1112.45
二、社会保障和就业支出
42.49
42.49
42.49
行政事业单位养老支出
42.49
42.49
42.49
行政单位离退休
0.55
0.55
0.55
机关事业单位基本养老
保险缴费支出
41.94
41.94
41.94
三、卫生健康支出
31.97
31.97
31.97
行政事业单位医疗
31.97
31.97
31.97
行政单位医疗
31.97
31.97
31.97
四、住房保障支出
56.36
56.36
56.36
住房改革支出
56.36
56.36
56.36
住房公积金
56.36
56.36
56.36
合计
1652.40
539.95
417.07
122.88
1112.45

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一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目
合计
人员经费
公用经费
一、工资福利支出
409.59
409.59
基本工资
146.90
146.90
津贴补贴
106.37
106.37
奖金
11.98
11.98
机关事业单位基本养老保险缴费
41.94
41.94
职工基本医疗保险缴费
21.20
21.20
公务员医疗补助缴费
10.25
10.25
其他社会保障缴费
4.71
4.71
住房公积金
56.36
56.36
医疗费
2.88
2.88
其他工资福利支出
7.00
7.00
二、商品和服务支出
117.88
117.88
办公费
8.59
8.59
印刷费
1.03
1.03
水费
3.00
3.00
电费
10.00
10.00
邮电费
10.00
10.00

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差旅费
20
20
会议费
1.24
1.24
培训费
3.93
3.93
公务接待费
1.06
1.06
工会经费
5.24
5.24
福利费
12.19
12.19
公务用车运行维护费
9.18
9.18
其他交通费用
31.24
31.24
其他商品和服务支出
1.18
1.18
三、对个人和家庭的补助
7.48
7.48
退休费
0.55
0.55
其他对个人和家庭的补助
6.93
6.93
四、资本性支出
5.00
5.00
办公设备购置
5.00
5.00

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一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2021 年预算数
10.24
1、因公出国(境)费用
0.00
2、公务接待费
1.06
3、公务用车费
9.18
其中:(1)公务用车运行维护费
9.18
(2)公务用车购置
0.00
说明:
1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。
2、“2021 年预算数”的实有人员 38 人,其中:在职人员 35 人,离
退休人员 3 人。

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政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计

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国有资本经营预算支出表
单位:万元
功能分类
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计

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项目支出表
单位:万元
类型
项目名称
项目
单位
合计
本年财政拨款
财政拨款结
一级项
二级项
一般公
共预算
专项业
务支出
1112.45
1112.45
共青团综
合业务管
288.45
288.45
团务综合
管理项目
补助
中国共产主
义青年团吉
林省委员会
(本级)
203.45
203.45
机动经费
中国共产主
义青年团吉
林省委员会
(本级)
33.00
33.00
青年统战
工作项目
补助
中国共产主
义青年团吉
林省委员会
(本级)
52.00
52.00
团的自身
建设
67.00
67.00
加强基层
团组织建
设项目补
中国共产主
义青年团吉
林省委员会
(本级)
67.00
67.00

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宣传与青
少年思想
引领
254.00
254.00
吉林共青
团宣传思
想文化工
程项目补
中国共产主
义青年团吉
林省委员会
(本级)
149.00
149.00
青年马克
思主义者
培养工程
项目补助
中国共产主
义青年团吉
林省委员会
(本级)
105.00
105.00
服务青少
年发展
430.00
430.00
“爱在吉
林”青年
志愿服务
系列活动
项目补助
中国共产主
义青年团吉
林省委员会
(本级)
95.00
95.00
新时代少
先队工作
项目补助
中国共产主
义青年团吉
林省委员会
(本级)
91.00
91.00
服务青年
创新创业
发展项目
补助
中国共产主
义青年团吉
林省委员会
(本级)
55.00
55.00
青少年社
会联络及
志愿服务
工作项目
补助
中国共产主
义青年团吉
林省委员会
(本级)
105.00
105.00
青年学生
教育培养
工作项目
补助
中国共产主
义青年团吉
林省委员会
(本级)
84.00
84.00
维护青少
年权益
73.00
73.00
青少年预
防犯罪和
维护权益
项目补助
中国共产主
义青年团吉
林省委员会
(本级)
73.00
73.00
合计
1112.45
1112.45

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第三部分 情况说明
一、2021 年收支预算总体情况
按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算
管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公
共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出等。2021 年收支总预算 1652.4 万元,比 2020 年预算增加
92.95 万元,主要原因是本年度新增“青年马克思主义者培养工
程项目补助”和“‘爱在吉林’青年志愿服务系列活动项目补
助”两个项目,项目支出预算增加。
二、2021 年收入预算情况
2021 年收入预算 1652.4 万元,其中:本年收入 1652.4 万元,
占 100%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 1652.4 万元,
占 100%。
三、2021 年支出预算情况
2021 年支出预算 1652.4 万元,其中:基本支出 539.95 万元,
占 32.68%;项目支出 1112.45 万元,占 67.32%。
四、2021 年财政拨款收支预算情况
2021 年财政拨款收支总预算 1652.4 万元,其中:本年收入
1652.4 万元。支出包括:一般公共服务支出 1521.58 万元,社会
保障和就业支出 42.49 万元,卫生健康支出 31.97 万元,住房保
障支出 56.36 万元。

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五、2021 年一般公共预算支出情况
2021 年一般公共预算当年拨款 1652.4 万元,其中:基本支
出 539.95 万元,占 32.68%;项目支出 1112.45 万元,占 67.32%。
基本支出中,人员经费 417.07 万元,占 77.24%;公用经费 122.88
万元,占 22.76%。
一般公共服务(类)支出 1521.58 万元,占 92.09%,主要
用于行政运行(群众团体事务)、一般行政管理事务(群众团
体事务)。
社会保障和就业(类)支出 42.49 万元,占 2.57%,主要用
于行政事业单位养老支出。
卫生健康(类)支出 31.97 万元,占 1.93%,主要用于主要
用于行政事业单位医疗。
住房保障(类)支出 56.36 万元,占 3.41%,主要用于住房
公积金。
六、2021 年一般公共预算基本支出情况
2021 年一般公共预算基本支出 539.95 万元,其中:
人员经费 417.07 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、
采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 122.88 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、
电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会
经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商
品和服务支出。

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七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
2021 年“三公”经费预算数为 10.24 万元,比 2020 年预算数
减少 1.08 万元。其中:
1.因公出国(境)费 0 万元,比 2020 年预算数一致。
2.公务接待费 1.06 万元,比 2020 年预算数减少 0.06 万元,
主要原因是实有人员数比上年减少。
3.公务用车购置及运行费 9.18 万元,比 2020 年预算数增加
减少 1.02 万元。其中,公务用车运行维护费 9.18 万元,比 2020
年预算数减少 1.02 万元,主要原因是落实国家和省委政策要求,
压减公务用车运行维护费;公务用车购置费 0 万元,与 2020 年
预算数一致。
八、2021 年政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算拨款。
九、2021 年国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算拨款。
十、其他重要事项的说明情况
(一)机关运行经费
2021 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款
预算 122.88 万元,比 2020 年预算减少 23.32 万元,下降 15.95%,
主要原因是按照省财政“过紧日子”的相关要求,进一步压减
机关运行经费。
(二)政府采购情况

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2021 年本单位无政府采购。
(三)国有资产占有使用情况
截至 2020 年 8 月底,本单位共有车辆 3 辆,单价 50 万元
及以上的通用设备 1 台/套。
2021 年单位无预算安排购置新增资产。
(四)项目支出情况说明
2021 年部门项目支出 1112.45 万元,其中:二级项目 12 个;
使用本年拨款 1112.45 万元,财政拨款结转 0 万元。
(五)项目支出绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重
点工作,2021 年确定 12 个二级项目支出的绩效目标和指标向社
会公开,涉及金额 1112.45 万元。

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第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般
公共预算拨付的资金。
(二)政府性基金预算拨款收入:指省级财政通过当年政
府性基金预算拨付的资金。
(三)国有资本经营预算拨款收入:指省级财政通过当年
国有资本经营预算拨付的资金。
(四)财政专户管理资金收入:指未纳入预算并实行财政
专户管理的资金收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
(六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位
取得的非财政拨款补助收入。
(七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含
独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的
下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴
的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(八)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(九)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政
府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

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等以外的收入。
(十)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年
的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事
业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支
出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收
支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)
弥补本年度收支缺口的资金。
(十一)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍
按原规定用途继续使用的资金。
(十二)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发
生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继
续使用的资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(十五)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(十六)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动
及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十七)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的
支出。
(十八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,

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是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公
务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙
食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接
待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务
员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
其他费用。
(二十)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门
预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。