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主 持 词
Page 1
中共吉林省委统一战线工作部
2021 年部门预算
二〇二一年二月二十六日

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—1—
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设臵
第二部分 预算表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分 情况说明
第四部分 名词解释

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—2—
第一部分 部门概况
一、主要职能
本部门职能情况涉密,按规定不予公开。
二、机构设置
本部门机构设臵情况涉密,按规定不予公开。

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—3—
第二部分 预算表格
收支总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
预算数
项 目
预算数
一、财政拨款收入
1642.28 一、一般公共服务
1302.95
一般公共预算拨款收入
1642.28 二、社会保障和就业支出
119.61
政府性基金预算拨款收入
三、卫生健康支出
95.58
国有资本经营预算拨款收入
四、住房保障支出
124.14
二、财政专户管理资金收入
三、单位资金收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计
1642.28
本年支出合计
1642.28
财政拨款结转
结转下年支出
其他收入结转结余
用事业基金弥补收支差额
收入总计
1642.28
支出总计
1642.28

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—4—
收入总表
单位:万元
部门
(单
位)名
总计
本年收入
上年结转结余
小计
一般公
共预算
中共
吉林
省委
统一
战线
工作
部(本
级)
1642.28 1642.28 1642.28
合计
1642.28 1642.28 1642.28

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—5—
支出总表
单位:万元
功能分类
科目名称
总计
基本
支出
项目
支出
事业单位
经营支出
上缴
上级
支出
对附属
单位补
助支出
一、一般公共服务支出
1302.95
987.65
315.30
统战事务
1302.95
987.65
315.30
行政运行
1013.25
987.65
25.60
一般行政管理事务
289.7
289.70
二、社会保障和就业支出
119.61
119.61
行政事业单位养老支出
119.61
119.61
行政单位离退休
19.56
19.56
机关事业单位基本养老保险缴费支出
100.05
100.05
三、卫生健康支出
95.58
95.58
行政事业单位医疗
95.58
95.58
行政单位医疗
95.58
95.58
四、住房保障支出
124.14
124.14
住房改革支出
124.14
124.14
住房公积金
124.14
124.14
合计
1642.28
1326.98
315.30

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—6—
财政拨款收支总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
预算数
项 目
合计
预算数
一、本年收入
1642.28 一、一般公共服务
1302.95
1302.95
一般公共预算拨款
1642.28 二、社会保障和就业支出
119.61
119.61
政府性基金预算拨款
三、卫生健康支出
95.58
95.58
国有资本经营预算拨
四、住房保障支出
124.14
124.14
本年收入合计
1642.28
本年支出合计
1642.28
1642.28
财政拨款结转
结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
收入总计
1642.28
支出总计
1642.28
1642.28

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一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类
科目名称
总计
基本支出
项目
支出
合计
人员经费
公用经费
一、一般公共服务支出
1302.95 1302.95
682.87
304.78
315.30
统战事务
1302.95 1302.95
682.87
304.78
315.30
行政运行
1013.25 1013.25
682.87
304.78
25.60
一般行政管理事务
289.70
289.70
289.70
二、社会保障和就业支出
119.61
119.61
119.61
行政事业单位养老支出
119.61
119.61
119.61
行政单位离退休
19.56
19.56
19.56
机关事业单位基本养老
保险缴费支出
100.05
100.05
100.05
三、卫生健康支出
95.58
95.58
95.58
行政事业单位医疗
95.58
95.58
95.58
行政单位医疗
95.58
95.58
95.58
四、住房保障支出
124.14
124.14
124.14
住房改革支出
124.14
124.14
124.14
住房公积金
124.14
124.14
124.14
合计
1642.28 1326.98
1022.20
304.78
315.30

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一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目
合计
人员经费
公用经费
一、工资福利支出
988.09
988.09
基本工资
360.53
360.53
津贴补贴
242.28
242.28
奖金
29.48
29.48
机关事业单位基本养老保险
缴费
100.05
100.05
职工基本医疗保险缴费
64.12
64.12
公务员医疗补助缴费
31.46
31.46
其他社会保障缴费
10.00
10.00
住房公积金
124.14
124.14
医疗费
6.16
6.16
其他工资福利支出
19.87
19.87
二、商品和服务支出
288.19
288.19
办公费
22.86
22.86
印刷费
2.59
2.59
水费
5.24
5.24
电费
24.44
24.44
邮电费
10.30
10.30
差旅费
58.39
58.39
会议费
3.09
3.09
培训费
9.38
9.38
公务接待费
2.68
2.68
工会经费
12.51
12.51
福利费
30.21
30.21
公务用车运行维护费
26.10
26.10
其他交通费用
70.73
70.73
其他商品和服务支出
9.67
9.67
三、对个人和家庭的补助
34.11
34.11
离休费
19.56
19.56
其他对个人和家庭的补助
14.55
14.55
四、资本性支出
16.59
16.59
办公设备购置
16.59
16.59

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一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
项 目
2021 年预算数
合 计
58.48
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
32.38
3、公务用车费
26.10
其中:(1)公务用车运行维护费
26.10
(2)公务用车购置
说明:
1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。
2、“2021 年预算数”的实有人员 94 人,其中:在职人员 74 人,离
退休人员 20 人。

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政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计

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国有资本经营预算支出表
单位:万元
功能分类
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计

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项目支出表
单位:万元
类型
项目名称
项目
单位
合计
本年财政拨款
财政拨款结转
一级
项目
二级项目
一般公
共预算
政府
基金
预算
一般
公共
预算
政府
基金
预算
国有资
本经营
预算
专项
业务
支出
265.30 265.30
统战
事务
265.30 265.30
2021 员额
人员经费
中共吉林省委统一
战线工作部(本级)
25.60
25.60
业务活动
经费
中共吉林省委统一
战线工作部(本级)
110.00 110.00
港澳台侨
接待经费
中共吉林省委统一
战线工作部(本级)
29.70
29.70
统战培训
中共吉林省委统一
战线工作部(本级)
100.00 100.00

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项目支出绩效目标表
项目名称
统战事务
项目级次
一级项目
项目资金
(万元)
年度资金总额
331.30
其中:财政拨款
331.30
其他资金
-
年度绩效
目标
目标一:深入学习习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想;深入贯彻落实党中央关于统一战线重大决策部署和省委工
作安排。
目标二:深入开展政党协商;推进民主监督。
目标三:加强国家机关和国有企业事业单位党外知识分子工作;加强新的社会阶层人士统战工作。目标四:鼓励非公人士健康成长,
支持非公有制经济健康发展;促进“亲”“清”政商关系建设。目标五:做好新形势下民族工作、做好新形势下宗教工作。
目标六:做好争取人心工作;做好服务振兴发展工作。
目标七:研究制定工作计划;拓宽发现渠道;加强培养锻炼;抓好安排使用。
目标八:加强党建工作;加强统战干部队伍建设。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
编辑转报次数
≥3期
宣传期刊数
=12期
质量指标
报告圈阅次数
≥1次
时效指标
杂志出版时效
每月1期
党外人士统战培训开展时间
11月末前
效果指标
满意度指标
投诉率
=0%

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第三部分 情况说明
一、2021 年收支预算总体情况
按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算
管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公
共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出。2021年收支总预算 1642.28 万元,比 2020年预算减少39.92
万元,主要原因是落实过紧日子的要求,项目支出预算减少。
二、2021 年收入预算情况
2021 年收入预算 1642.28 万元,其中:本年收入 1642.28
万元,占 100%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 1642.28
万元,占 100%。
三、2021 年支出预算情况
2021 年支出预算 1642.28 万元,其中:基本支出 1326.98
万元,占 80.8%;项目支出 315.3 万元,占 19.2%。
四、2021 年财政拨款收支预算情况
2021 年财政拨款收支总预算 1642.28 万元,其中:本年收
入 1642.28 万元。支出包括:一般公共服务支出 1302.95 万元,
社会保障和就业支出 119.61 万元,卫生健康支出 95.58 万元,
住房保障支出 124.14 万元。

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五、2021 年一般公共预算支出情况
2021 年一般公共预算当年拨款 1642.28 万元,其中:基本
支出 1326.98 万元,占 80.8%;项目支出 315.3 万元,占 19.2%。
基本支出中,人员经费 1022.2 万元,占 77.03%;公用经费 304.78
万元,占 22.97%。
一般公共服务(类)支出 1302.95 万元,占 79.34%,主要
用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及统战事务方面的
项目支出等。
社会保障和就业(类)支出 119.61 万元,占 7.28%,主要
用于行政事业单位人员养老保险及离退休等方面的支出。
卫生健康(类)支出 95.58 万元,占 5.82%,主要用于行政
事业单位基本医疗保险缴费支出。
住房保障(类)支出 124.14 万元,占 7.56%,主要用于行
政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。
六、2021 年一般公共预算基本支出情况
2021 年一般公共预算基本支出 1326.98 万元,其中:
人员经费 1022.2 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本
医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其
他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、医疗费、其
他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 304.78 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、
电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会

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经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商
品和服务支出。
七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
2021 年“三公”经费预算数为 58.48 万元,比 2020 年预算数
减少 6.95 万元。其中:
1.因公出国(境)费 0 万元,与 2020 年预算数相同。
2.公务接待费 33.26 万元,比 2020 年预算数减少 2.31 万元,
主要原因是落实过紧日子要求,公务接待控制数减少。
3.公务用车购臵及运行费 26.1 万元,比 2020 年预算数减少
2.9 万元。其中,公务用车运行维护费 26.1 万元,比 2020 年预
算数减少 2.9 万元,主要原因是落实过紧日子要求,公务用车运
行维护费控制数减少;公务用车购臵费 0 万元,与 2020 年预算
数一致。
八、2021 年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算拨款。
九、2021 年国有资本经营预算支出情况
本部门无国有资本经营预算拨款。
十、其他重要事项的说明情况
(一)机关运行经费
2021 年部门本级机关运行经费财政拨款预算 304.78 万元,
比 2020 年预算减少 7.45 万元,下降 2.39%,主要原因是落实过
紧日子要求,机关运行经费控制数减少。

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(二)政府采购情况
2021 年本部门无政府采购情况。
(三)国有资产占有使用情况
截至 2020 年 8 月底,部门本级和所属各预算单位共有车辆
7 辆,土地 0 平方米,房屋 0 平方米,单价 50 万元及以上的通
用设备 1 台,单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台。
2021 年本部门无预算安排购臵车辆、土地、房屋、单价 50
万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。
(四)项目支出情况说明
2021 年部门项目支出 265.3 万元,其中:一级项目 1 个,
二级项目 4 个;使用本年拨款 265.3 万元,财政拨款结转 0 万元。
(五)项目支出绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重
点工作,2021 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社
会公开,涉及金额 331.3 万元。

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第四部分 名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般
公共预算拨付的资金。
(二)政府性基金预算拨款收入:指省级财政通过当年政
府性基金预算拨付的资金。
(三)国有资本经营预算拨款收入:指省级财政通过当年
国有资本经营预算拨付的资金。
(四)财政专户管理资金收入:指未纳入预算并实行财政
专户管理的资金收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
(六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位
取得的非财政拨款补助收入。
(七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含
独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的
下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴
的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(八)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及
其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(九)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政
府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

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等以外的收入。
(十)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年
的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事
业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支
出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收
支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)
弥补本年度收支缺口的资金。
(十一)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍
按原规定用途继续使用的资金。
(十二)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发
生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继
续使用的资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(十五)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(十六)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动
及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十七)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的
支出。
(十八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,

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是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购臵
及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公
务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙
食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购臵及运行费反映单
位公务用车车辆购臵支出(含车辆购臵税)及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接
待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务
员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
其他费用。
(二十)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门
预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。